11月4日上午,我校召开严肃财经纪律规范财务管理专题会议,各系部、处室和平台负责人参会,院纪委副书记姚吉祥主持会议。
审计处副处长宋执芸汇报了我校财务审计存在问题及整改进展情况,通报了审计厅对部分省属高校经济责任审计情况。
院财务处处长何世昆解读了学校清理整改各系部、处室和平台账外经费10种类型,并就严肃财经纪律,规范我校财务管理,杜绝各种形式的账外经费提出了具体要求。
院纪委书记洪家友传达学习了财政部、审计署《球探足球比分<深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案>的通知》精神,坚决纠正和查处各种财经违法违纪行为,推进厉行节约反对浪费,从源头上斩断不良作风的“资金链”,确保中央八项规定落到实处。他说,开展此次清理整改“账外账”,是完成今年财务审计中梳理出的的三大类型22项具体问题中的其中之一。校财务审计问题整改工作领导小组在校党委和行政的领导下,整改工作扎实有效推进。10月12日至20日,针对审计中发现项目经费拆分越权审批、跨年度报销出租车票、同车发票反复出现、项目负责人审批自己经手的经费等不恰当情形进行原汁原味地反馈。这项工作得到了各部门、各单位的大力支持,很多部门都拿出了整改措施。今天开展的清理整改“账外账”工作,希望各部门、各单位高度重视,充分认识“账外账”问题的严重危害性和治理工作的重要性,明确责任,对照所列举的账外经费10种类型,以认真负责的态度、求真务实的作风,对各种形式的账外资金进行清理整改。清理整改完成后,各负责人要签署承诺书,承诺今后不再以任何理由设立任何形式的账外账、“小金库”。(校纪委监察审计处)